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	<title>Boletín Oficial &#187; proveedor</title>
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	<description>Municipalidad de Mercedes</description>
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		<title>Ordenanza Nº 8073</title>
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		<comments>http://www.mercedes.gob.ar/docabiertos/ordenanza-no-8073/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 15:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor]]></category>

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		<description><![CDATA[Deuda Proveedor ARTÍCULO 1º.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída con el proveedor 1877 “Telefónica Móviles Argentina S.A.” (CUIT Nº 30-67881435-7), por un total de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;">Deuda Proveedor</span></strong></p>
<p>ARTÍCULO 1º.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída con el proveedor 1877 “Telefónica Móviles Argentina S.A.” (CUIT Nº 30-67881435-7), por un total de Pesos CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 45.471,66), documentada en las facturas que se detallan a continuación, y que corresponden al servicio de telefonía móvil; por el periodo comprendido desde noviembre 2015 a julio 2016.-</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top" width="200">                  FACTURAS Nº</td>
<td valign="top" width="253">
<p align="center">IMPORTE</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">      2093-03191403</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $2.648,73</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">      2093-03289277</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 2.481,01</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">      2093-03387291</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 2.829,55</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">      2093-03093866</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 11.258,22</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">       2093-03485027</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 2.729,14</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">       2093-03582307</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $3.049,73</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">     2093-03679254</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 2.684,91</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">      2093-03775873</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 2.713,45</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">      2093-03871479</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $2.941,82</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">     2093-03966534</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 2.455,10</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center">    2480-00012714</p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               $ 9.680,00</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top" width="200">
<p align="center"><b>Total</b></p>
</td>
<td valign="top" width="253">                               <b>$ 45.471,66</b></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar su facturación, registrar contablemente la misma contra “Resultado de Ejercicios Anteriores” y a preceder a su cancelación.-<br />
ARTICULO 3º.- Comuníquese. Regístrese. Dese al Digesto General, cumplido, archívese.-</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Descargar archivo adjunto: <a href="http://www.mercedes.gob.ar/docabiertos/wp-content/uploads/2018/11/8073_2018.pdf">8073_2018</a><a href="http://www.mercedes.gob.ar/docabiertos/wp-content/uploads/2018/11/8074_2018.pdf"><br />
</a></p>
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		<item>
		<title>Ordenanza Nº 8072</title>
		<link>http://www.mercedes.gob.ar/docabiertos/ordenanza-no-8072/</link>
		<comments>http://www.mercedes.gob.ar/docabiertos/ordenanza-no-8072/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2018 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gobierno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenanzas]]></category>
		<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[proveedor]]></category>

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		<description><![CDATA[ Deuda Proveedor ARTÍCULO 1º.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída en el año 2015 con el Proveedor Nº 3168 Tufo Pedro “Hidráulica El Tano”, por un total de pesos NOVENTA Y SESIS MIL QUINIENTOS &#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"> Deuda Proveedor</span></strong></p>
<p>ARTÍCULO 1º.- Reconocese de legitimo abono la deuda contraída en el año 2015 con el Proveedor Nº 3168 Tufo Pedro “Hidráulica El Tano”, por un total de pesos NOVENTA Y SESIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($ 96.558,00) documentada en expediente Nº 4098/16, que corresponde a la reparación y armado de maquinaria Municipal.-<br />
ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a solicitar su facturación, registrar contablemente la misma contra “Resultado de Ejercicios Anteriores” y a preceder a su cancelación.-<br />
ARTICULO 3º.- Comuníquese. Regístrese. Dese al Digesto General, cumplido, archívese.-</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Descargar archivo adjunto: <a href="http://www.mercedes.gob.ar/docabiertos/wp-content/uploads/2018/11/8072_2018.pdf">8072_2018</a></p>
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